内部監査・内部統制の転職求人一覧
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非公開求人とは?
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業務内容 |
【具体的な業務内容】 ・会計監査の一部として行うシステム監査、コンピュータ利用監査技法を用いた監査業務 ・IT統制構築支援業務、金融機関に対するシステムリスク評価業務、及びクラウド事業者等の 内部統制やセキュリティの有効性に関する第三者保証業務等のIT統制アドバイザリー・保証業務 【社会貢献性の高さ】 情報漏洩が大きな問題になる現代社会において、システム監査は企業の情報システム管理状況を 客観的に評価し助言するという、極めて重要な役割を果たしています。 【勤務形態】 原則リモート勤務となります。 |
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必要な経験 |
・社会人経験1年~3年未満でIT関連業務経験を持つ方 ・キャリアゴールとしてクライアントに知的サービスを提供する専門家志向を持ち、 システム監査を通じて自らキャリア形成しようとする意欲を持つ方 ・7月1日入社できる方 【働きやすい環境】 システム開発と比較するとカットオーバーに追われない為、 決算期などの繁忙期はあるものの基本的には残業が 少ない職種です。コンサルファームで忙しいイメージが あるかと思いますが、入社実績からも、恒常的に残業に …つづきを読む |
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勤務地 | 大阪府 | 想定年収 | 358~600万円 |
職種カテゴリ | |||
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業務内容 |
◆企業組織・情報・業務・テクノロジー・財務にかかわるリスクの調査・診断・監査やリスクマネジメント体制の構築などを行っていただきます。 【システム監査】 ・会計監査の一部として行うシステム監査、コンピュータ利用監査技法を用いた監査 ・保証業務実務指針3402、SSAE18に基づく検証業務 【システムリスクコンサル】 ・システムリスク管理態勢の評価、改善のコンサルティングや実行支援 ・クラウドやAI等の新技術利用におけるリスク対応のアドバイス、データ利活用のための枠組み導入支援 【組織構成】 国内チーム(日系一般事業会社:上場企業 etc)、TSチーム(日系一般事業会社:上場準備企業 etc) グローバルチーム(外資系企業、日経多国籍企業、外資系企業の日本子会社 等)、金融チーム(銀行、証券、保険等) 【具体的な業務内容】 業務で使用しているシステムについて、「信頼性・安全性・効率性」の観点から点検・評価する業務です。 例:・障害が起こるリスクはないか? ・災害や不正アクセスから十分保護されているか? …つづきを読む |
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必要な経験 |
[必須要件:職種①②共通] ★社会人経験1年~3年未満の方で以下のご経験がある方 ・IT関連業務もしくは内部統制関連業務の経験を持つ方 ・キャリアゴールとしてクライアントに 知的サービスを提供する専門家志向を持ち、 システム監査を通じて自らキャリア形成しようとする意欲を持つ方 【ITコンサルティングとシステム監査の違い】 ・コンサルとして上流行程を携わるのではなく、 あくまでも第三者の立場でプロジェクトを監視し、 …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 358~600万円 |
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業務内容 |
内部統制室職務には、J-SOX内部統制評価、内部監査、コンプライアンス研修等があり、国内外子会社を含む当社グループ全体に亘り対応いただきます。 J-SOXでは、被評価部門(または子会社)と連携し、現場からあがってきた業務記述書や証跡資料の評価、助言等を行います。 内部監査では、被監査部門(または子会社)に対し、コンプライアンス、リスクマネジメント、効率的な業務遂行の観点から往査を実施し、 助言や勧告を報告書に纏め、レポートライン(取締役および執行役員)に報告します。 コンプライアンス研修では、より良い企業風土づくりを目指した教育を行います。 ※経験者はもちろん、上記職務を経験したいという方もぜひご応募ください。 【配属部門】東京本社 内部統制室(社長直轄組織):3名構成 【メッセージ】これからの Asahi Yukizai を示すキーワードは「成長」「ニッチトップ」「グローバル」です。「好奇心と挑戦マインド」にあふれる皆さんが成長を実感できる場がここにあります。旭有機材の輝く未来を一緒に創りましょう。 |
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必要な経験 |
【必須条件】※下記いずれかのご経験 ・議事録、報告書作成などレポート能力 【人物像】 ご自身の専門領域だけでなく、多種多様なことでも苦なく対応いただける方 (ホスピタリティとポジティブマインド) |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業務内容 |
【クラウドサービスの導入】 三井金属グループ内の各企業が私たちのお客様です。社内外の関係者とコミュニケーションを取りながら、セキュリティ/ガバナンスの強化に 寄与するクラウドサービス(Microsoft365、CASB等)を対象に、全社的な活用検討から導入までを一気通貫で行います。 常に新しい技術が出てくる分野ですので、三井金属グループのDX推進における先導者としての活躍を期待しています。 |
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必要な経験 |
・クラウドサービスの導入・運用経験がある方 ・クラウドサービスの営業経験がある方 ※対象となるクラウドサービスの例 <情報共有関連>グループウェア・ビデオ会議・ファイルストレージ 等 <セキュリティ関連>Microsoft365、AzureAD、資産管理、ウィルス対策、CASB 等 ◆キャリアパスイメージ 【入社~1年】前職の経験や本人の希望を踏まえて担当アサイン。有識者やリーダーのフォローの下 特定のクラウドサービス導入メンバーとして参画し、現場経験を積んでいただきます。 (習熟度に応じて、入社3カ月後からリーダーを任せる場合もございます) …つづきを読む |
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勤務地 | 岐阜県 | 想定年収 | 418~538万円 |
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業務内容 |
今回は既存事業のグロースとCVCを通じた新規事業によるビジネス拡張を目指すため、内部監査の募集をいたします。 【業務内容】 ・当社およびグループ会社の内部監査体制確立、監査計画立案と実行 ・監査対象部門へのフィードバック、モニタリング、実行支援 ・内部統制(J-SOX)整備、運用状況評価、内部統制文書作成 ・取締役会、監査等委員会からの依頼事項への対応 ・監査法人との協議 など ※内部監査業務 (1) 予備調査 :監査の対象となる部門の組織体制や社内規程などをチェック。これまでの監査状況を把握。 (2) 監査計画の策定 :監査方針・目標を設定。また、監査の重点項目や監査手法、実施時期などの計画を策定。 (3) 監査の実施 :監査計画に基づきインタビュー、資料閲覧、データ分析を通して適正な監査を実施。 …つづきを読む |
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必要な経験 |
・バック or ミドルオフィス業務経験 【内部監査の魅力】 内部監査グループではガバナンス体制を強化するため、グループ会社全体におよぶ内部監査体制の整備に取り組んでいます。 急成長する東証プライム上場会社にて経営層に近いポジションで内部監査(業務監査)、内部統制(J-SOX)監査の経験を積んでいただけます。 CVC機能によって、積極的なM&Aも行っており セレスに加え、様々な事業を営んでいるグループ会社の内部監査の体制を確立し、推進する経験が得られます |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 354~850万円 |
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業務内容 |
【業務内容】 ・グループ全体を対象とする監査業務。 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供。 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営に近い状況で、全体観を俯瞰してみることができる。 <グローバル> …つづきを読む |
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必要な経験 |
・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方。 【風土・雰囲気】 ・キャリア入行者や海外赴任経験者も在籍しているため、組織として非常に多様性があり、 キャリア入行者が「こういった方針でやりたい」、という意見を柔軟に受け入れる雰囲気あり。 ・過去数年間にキャリア入行者が多数加わり、新しいことに挑戦する活気に満ちている。 ・行内の他部署から希望して異動してきた人も過去数年で複数名在籍。 【組織】 ・本邦監査部 約250名 …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業務内容 |
大手銀行、及び大手銀行グループ各社を対象とするシステム監査に従事いただきます。 ◆システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案 ◆グローバルシステム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) 【特徴】◆チームはあるものの、監査単位で基本的には動きます ◆1名あたり年間3-4本の監査を担当します ◆カウンターパートは、ユーザ部門、システム部門、リスク部門の他、海外拠点、グループ会社です ◆監査として、経営目線で、全体観を俯瞰してみることができます ※サイバーセキュリティ等の分野の高い専門性を有する場合、年1~2回実施する当該監査に従事する場合あり |
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必要な経験 |
・システム監査実務経験もしくは、システム開発実務/システム関連コンサル経験(PMO等含)(目安いずれも5年以上)がある方。 <前職のイメージ> 監査法人、コンサルティング会社、システム会社、金融・事業会社等 【キャリア入行事例】 ・システムインテグレーター(8年)→四大監査法人(8年)→ MUFG監査部 監査/内部統制が強く求められる会社で働きたい 様々なシステム監査に携わり、監査スキルを磨きたい。 …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業務内容 |
【業務内容】大手銀行を対象とするシステム監査業務。 ・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・サイバーセキュリティ、クラウド等の専門領域の監査 ※監査未経験の方にも挑戦していただける育成環境を整えている。 【監査部のミッション】事業部門・リスク管理部門が行ったリスク対応業務を、監査部門として独立した立場から評価・助言し、 経営にレポート。常に当局の動向やグローバルスタンダードに触れることができ、あらゆる領域を経営視点で見ることができるポジション。 脆弱な点を指摘するだけの監査ではなく、本質的な原因を現場と深く考察しながら改善していくスタンスを大切にしている。 【特徴】・チームはあるものの、監査単位(2名~4名)で基本的には動く。 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当。 ・カウンターパートは、ユーザ部門、システム部門、リスク部門の他、海外拠点、グループ会社。 ・監査として、経営目線で、全体観を俯瞰してみることができる。 …つづきを読む |
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必要な経験 |
・サイバーセキュリティ、クラウド、デジタライゼーション等に関する業務経験を有し、 システム監査業務に意欲のある方。 ※監査未経験の方にも挑戦していただける育成環境を整えている。 【キャリアパス】 ご本人様の志向次第で、ユーザ部、リスク部門への異動もある他、 リスク管理体制の強化の観点で人材交流等も定期的に実施中。 |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業務内容 |
業務内容】大手銀行を対象とするシステム監査業務。 ・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・グローバルシステム監査(海外IT監査人との協働監査を含む)。 ※監査未経験の方にも挑戦していただける育成環境を整えている。 【グローバルシステム監査】国内最大規模の監査チームを要するスペシャリスト集団。欧州、米州、アジア等、世界中に拠点がある。 世界各国の拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担っている。 【監査部のミッション】事業部門・リスク管理部門が行ったリスク対応業務を、監査部門として独立した立場から評価・助言し、 経営にレポート。常に当局の動向やグローバルスタンダードに触れることができ、あらゆる領域を経営視点で見ることができる ポジション。脆弱な点を指摘するだけの監査ではなく、本質的な原因を現場と深く考察しながら改善していくスタンスを 大切にしている。 …つづきを読む |
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必要な経験 |
・英語での業務経験(数年間)がある方。 ・ITに関連する業務経験をある方(アプリ・インフラ不問)。 ※監査未経験の方にも挑戦していただける育成環境を整えている。 【キャリアパス】 ご本人様の志向次第で、ユーザ部、リスク部門への異動もある他、 リスク管理体制の強化の観点で人材交流等も定期的に実施中。 |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業種カテゴリ | |||
業務内容 |
◆企業組織・情報・業務・テクノロジー・財務にかかわるリスクの調査・診断・監査やリスクマネジメント体制の構築などを行っていただきます。 【システム監査】 ・会計監査の一部として行うシステム監査、コンピュータ利用監査技法を用いた監査 ・保証業務実務指針3402、SSAE18に基づく検証業務 ・システムリスク管理態勢の評価 【システムリスクコンサル】 ・システム管理体制のアドバイザリー業務 ・情報セキュリティ、個人情報管理体制の調査 ・システム内部監査のアウトソーシング ・株式上場支援の一環で行うIT統制等の構築支援 ・顧客データ統合等、データマネジメント、データガバナンスに関するアドバイザリー 【組織構成】 国内チーム(日系一般事業会社:上場企業 etc)、TSチーム(日系一般事業会社:上場準備企業 etc) グローバルチーム(外資系企業、日経多国籍企業、外資系企業の日本子会社 等)、金融チーム(銀行、証券、保険等) 【具体的な業務内容】 業務で使用しているシステムについて、「信頼性・安全性・効率性」の観点から点検・評価する業務です。 例:・障害が起こるリスクはないか? …つづきを読む |
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必要な経験 |
・事業会社や金融機関のIT部門もしくはSIerで下記の経験のいずれかを有する方(2年以上) -システム企画・開発(特に金融もしくは事業会社の基幹業務システムの要件定義経験) -セキュリティ管理・内部統制関連業務 -大規模かつミッションクリティカルなシステムのシステムインフラの設計 -大規模なシステム開発プロジェクトのPMO ・大手ITコンサルティング会社や監査法人でITに関連するコンサルティングもしくはシステム監査の経験を2年以上有している方。 【ITコンサルティングとシステム監査の違い】 ・コンサルとして上流行程を携わるのではなく、 あくまでも第三者の立場でプロジェクトを監視し、 …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 358~600万円 |
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業種カテゴリ | |||
業務内容 |
■ミッション 同社が様々なステークホルダーから信頼され続けるための強固な組織体制の構築について、内部監査の観点から支援を行います。 ■業務概要 ・内部監査業務を中心に、同社の健全な業務運営と各種ステークホルダーとの折衝を担っていただきます ・独立した部署の設置はこれからのため、部署の立ち上げから、一貫した内部監査業務、内部管理体制の改善提案まで幅広い業務を担っていただきます。 ■具体的な業務内容 ①内部監査業務 ・内部監査計画策定 ・内部監査手続の実施及び内部監査調書の作成 ・内部監査報告書の作成及び経営者への報告 ・不備事項改善活動の伴走支援 ②その他内部管理体制に関する体制構築全般 …つづきを読む |
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必要な経験 |
※以下いずれかの経験 ・内部監査や監査法人監査に関するご経験 ・上場準備業務のご経験 ―――――――――――――――――――― ■キャリアイメージ #24か月後 ・入社後はSATORIの事業理解を深めていただくとともに、 内部監査の制度設計を主に担っていただきます。 ・同時に内部監査の専門家として、上場企業基準での内部監査業務を運営する 中心人物として業務を担っていただく。 …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
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業務内容 |
~内部統制、リスク管理、コンプライアンスの担当として、主に下記業務を担当いただきます~ ◆内部統制、リスク管理体制の運用、改善 ◆コンプライアンス推進対策の運用、改善 ◆ミス・トラブル管理の運用、改善 ◆自己点検活動の運用、改善 【本ポジションについて】 ◆会社の規模・事業領域の拡大や外部環境の変化に合わせ、私たちが果たすべき役割は変化していきます。 新しいことにチャレンジする機会、企画提案の機会があります。 ◆契約法務に限らず、広くリスク管理を経験できるポジションです。 ◆配属先グループは、全員中途入社のプロパー社員です。今後の会社の中核を担って頂ける方のご応募をお待ちしております。 【同社の魅力】 ◆高いマーケットシェア:キャッシュレス決済市場におけるシステムはNTTデータ社と共にほぼ独占しており、安定した事業運営が実現出来ています。 ◆インフラとしての役割:国内100社以上のクレジットカード会社や、金融機関等とのシステム接続が必須インフラであり、公共性の高いビジネスです。 …つづきを読む |
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必要な経験 |
◆企業における、内部統制、コンプライアンス、リスク管理、インシデント管理のいずれかの経験 ◆コミュニケーション力(関連部署と円滑なコミュニケーションが取れる) |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 499~750万円 |
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業種カテゴリ | |||
業務内容 |
・提案書レビュー(50%) -提案書のレビュー -レビュー関与者に対する説明会の実施 -レビュー運用支援(レビュー要否の判断、指摘事項の対応判断等) -業務プロセスの改善(レビュー対象選定~レビューの受付~レビュー依頼~レビューの送付など) ・グローバルの方法論導入/ローカライズ(50%) -グローバルから提供される方法論のローカライズ計画策定、実行 -グローバルから提供される方法論およびツールに関する研修の資料作成・研修実施 -プロジェクトへの方法論・ツールの導入支援、コーチング |
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必要な経験 |
・以下①②いずれかの経験 ① -コンサルティングファームでのコンサルタント実務経験 目安 5年以上 原則シニアコンサルタント、シニアアソシエイト、アソシエイトマネジャー以上の職位経験者 ② -事業会社での実務経験(10年以上) -プロジェクトマネジメント/リード経験(3年以上) -戦略策定、業務改革、組織改革、システム導入等の案件をリードし、完遂させた経験 ・英語の使用に抵抗の無く、これから使いたいという意向をお持ちであること。実務経験不問 …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 920~1210万円 |
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業務内容 |
システムリスクマネジメントグループのリードをお任せします。 SBプレイヤーズグループのシステム開発全てにおいて、 情報セキュリティ・RA・QA・DXなどを主に強化・推進している、 システムリスクマネジメントチーム(約6名)のリードをお任せいたします。 ・組織のあるべきを描き、組織作りを行う(組織設計や企画) ・メンバーマネジメント(目標設計・評価) ・リスクマネジメント戦略の企画 などの業務内容を想定しています。 …つづきを読む |
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必要な経験 |
下記すべて必須 ■情報セキュリティ・RA・QAなど幅広いリスクマネジメント領域でのご経験のある方 ■5名以上のマネジメント経験がある方 【事業内容】 ■行政・地方公共団体向けソリューションに関する調査、企画、 情報提供ならびに 運営・管理のためのサービスの提供 ■地域観光・国際観光に関する調査、企画、情報提供ならびに サービスの提供 |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業務内容 |
【組織構成】 経営管理部5名(50代1名、※採用ポジション※、30代3名、20代1名) 【採用背景】 組織体制の変更に伴い現状は、経営管理部部長が兼務しているコンプライアンス業務の専任として コンプライアンスの社内推進業務をお任せいたします。 【業務内容】 ■コンプライアンス事案の対処等のコンプライアンス業務全般 ■社内コンプライアンス体制の整備 ■法令に関する社内教育・啓蒙 ■社内規程の制定、改訂⼿続 ■その他、法務関連業務全般 【同社の施工事例】東京国際展示場(東京ビッグサイト) / 積水ハウス東北工場 / ディズニーリゾートスワンホテル(フロリダ) …つづきを読む |
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必要な経験 |
【必須要件】 ・事業会社でコンプライアンスに関わる業務の経験が1年以上ある⽅ |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業務内容 |
システムリスク管理と情報セキュリティ管理について企画・立案から実行までご対応いただきます。 ・システムリスク管理全般の企画・立案・実施として下記の業務 1. 情報システム・情報資産に関するリスクアセスメント 2. システム障害管理および原因・傾向分析、再発防止策の策定支援 3. 外部委託先管理(選定時評価・定期評価など) ・情報セキュリティ管理全般の企画・立案・実施として下記の業務 1. セキュリティ向上施策の実施 2. セキュリティに関するトレーニング …つづきを読む |
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必要な経験 |
・システムリスク、情報セキュリティに関連する業務の経験者(2年以上程度) ・システムの開発・構築・運用についての実務経験または、 セキュリティ関連業務(インターネットビジネスに関連するものであれば、尚可) 【求める人材】 ・事業会社のシステム部社員としてビジネス感覚を持ち自立的に行動できる方 ・未知の事象にも積極的に取り組める方 ・優れたコミュニケーション、ファシリテーション、問題解決能力 ・期限内に責任感をもって、自主的に業務を行える方 |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業務内容 |
◆リスク統括部は、セブン銀行グループ全体の法務相談、コンプライアンス事案に適切に対応しています。 リスク管理グループの業務は、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスク等の計量やコントロール、新商品のリスク検討、子会社のリスク管理、 リスク低減施策の立案など、多岐にわたります。セブン銀行グループのビジネスが多角化を目指しており、 リスクをとってリターンを求めるサービスも増えていくことから、様々なリスクに対応するための人員を募集します。 【担当業務】 ◆信用リスク等の計測や対応、グループリスク管理に従事していただきます。 ご入社後は、OJTを中心に、各リスクに関する業務を一通り習得した後、複数のリスクカテゴリーを分担して担当をしていただきます。 ◆月平均残業 :20~30時間 ◆在宅勤務:20%程度 ◆使用ツール :シアトル(市場リスクの計量を行うもの)、その他は一般的なWindowsソフト(エクセル、パワーポイント等) ◆業務上期待すること:ルーティン業務の着実な遂行は最低ラインとして、会社全体のリスク削減・リターン向上に向けた具体策の立案や実効の貢献度 …つづきを読む |
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必要な経験 |
◆金融機関での業務経験 ◆英語スキル(日常会話レベル、読み書き(英文メール)必須) |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業務内容 |
■具体的な業務内容 ・各部門及び子会社に対する内部監査業務(業務監査) ∟法令、定款、経営方針及び諸規程等に準拠して、適正に行われているか否かを監査し、その監査結果で発見した指摘事項等に対する改善の助言や提案を行う。 ・J-SOX内部統制報告制度対応業務(経営者評価) ∟J-SOX内部統制システム及び評価項目等の見直し並びに内部統制の有効性の評価を行い、ガンホーグループ内部統制の最適化を図る。 ☆必然的に会社経営について俯瞰的にかつ非常に深く知ることができるポジションです。 |
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必要な経験 |
・企業法務又は経理・会計全般の知識 【入社後の業務】 〇内部監査経験者の方 入社後は、まずは業務全般について理解して頂き、内部監査人として内部監査の 実施及びJ-SOX内部統制評価業務を行って頂き、将来的には、 ガンホーグループにおける内部監査の品質向上及び内部統制システムの最適化に 向けた取組みを担って頂きます。 〇未経験者の方 入社後は、当社の業務全般の理解と併せて、内部監査・内部統制に関する業務の …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業務内容 |
■NOK及び関連会社の内部監査及び内部統制(コンプライアンス・リスクマネジメント)活動の推進全般を担当いただきます。 【具体的には】 ◆会社法に基づく内部統制監査の企画・推進 ◆金融商品取引法(J-SOX法)に基づく財務報告に係る内部統制監査の企画・推進 ◆その他業務監査等の業務 ◆コンプライアンス・リスクマネジメント体制の整備や方針・施策の推進 ◆各種委員会の企画・運営に関わる事務局業務 【仕事の魅力/やりがい/将来性】 ◆内部監査により国内外のグループ全社で内部統制システムが適正に機能しているか監査を実施し、不正防止やコンプライアンス違反発生の 牽制を行うことで会社経営に貢献をしています。昨今の大企業の子会社の法令違反・不正行為等の不祥事事案の発生によるグループ経営への …つづきを読む |
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必要な経験 |
【応募条件】 ◆経理、財務会計、管理会計、法務、リスクマネジメント またはコンプライアンス関係の実務経験者(2年以上) 【身につくスキル】 ◆内部監査スキル ◆コンプライアンス・リスク管理の全般的な知識 ◆不正防止対策に関する知識・ノウハウ 【求める人物像】 ◆協調性があり関係者と連携して業務が進められる方 …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 400~800万円 |
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業務内容 |
当社メンバと共に個人情報保護業務を担当していただきながら、将来的には、情報セキュリティマネジメント全般に関わっていただくことも想定しています。 <業務内容> ■NSSOL及びNSSOLグループ会社(海外子会社含む)の個人情報保護マネジメントに関するPDCA活動の企画及び推進 ■個人情報保護法及びプライバシーマーク構築・運用指針に基づいた社内規程の作成と周知活動 ■NSSOLのプライバシーマーク更新に伴う準備及び審査対応 ■NSSOLグループ各社のプライバシーマーク更新に伴う準備支援 <当面の主要業務(概略)> ・最新法令・ガイドライン等のキャッチアップと社内規程への反映 ・各組織への個人情報管理台帳やリスク分析表等の作成要請と、その問合せ対応 ・個人情報保護教育(e-Learning)のテキスト作成 …つづきを読む |
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必要な経験 |
■法令文書に対する抵抗感がない方、文書作成が得意な方 ■リーダとして業務を遂行した経験 ■ISMS・PMS・QMS等のマネジメントシステム構築・運用経験 * ISMS: Information Security Management System * PMS: Personal information protection Management System * QMS: Quality Management System |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業務内容 |
コーポレートガバナンス強化に向け、社内体制の整備等の実務を担って頂ける方を募集しています。 【業務内容】:内部監査業務全般を担当していただきます。 ・内部監査計画の策定 ・内部監査業務の企画 -業務諸活動の法令、規程、諸規則、経営方針等への準拠性の分析、検討、評価 -業務の経済性、効率性及び効果性の分析、検討、評価 -組織・制度の機能性の分析、検討、評価 -財務情報及び業務情報の信頼性の分析、検討、評価 -IT業務全般のリスク分析、検討、評価 ・関係各部門との交渉や調整 …つづきを読む |
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必要な経験 |
・IPO準備企業または上場企業での業務経験 【同社の魅力】 ◆ 算段を立てて、具体的な事業拡大を描いていること 参入障壁が低く、かつ利益率の高い人材紹介で事業参入し、 蓄えられたキャッシュをもとに様々な事業展開を計画しております! 例)・法人向けのサブスクリプション …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業務内容 |
【同社の内部監査室とは】 ●企業の経営目標達成を目的として、代表取締役直下組織として、社内の問題点を見つけたり、改善活動のフォローなどをしたりして、 不正を未然に防止し、業務の効率化を高めたり、会社経営の健全性を保つことをミッションとしています。 ●東証1部上場企業において、内部監査(業務監査)、内部統制(J-SOX)、コンプライアンス関連業務の経験を積むことが可能です。 ●社内に監査法人出身の公認会計士が複数人在籍し、協働しながら内部監査を推進できる体制です。 また資格取得や自己研鑽に関する費用負担などの支援を積極的に行っていく方針です。 【ミッション】 ●グループ全社の内部監査に関する業務:・グループ全社の内部監査計画の立案・実行 ・監査対象部門への監査結果のフィードバックと、改善策の立案・実行支援等 …つづきを読む |
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必要な経験 |
◆ 上場企業における内部監査業務経験が3年以上 (または)監査法人における会計監査の経験や会計事務所での内部監査の支援経験3年以上 ◆ 自ら計画を立案・実行し、物事を推進していける能力 ◆ Word、Excel、PowerPointの基礎的なスキル |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
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業務内容 |
■財務会計 関連会社決算管理業務 (内部統制担当) |
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必要な経験 |
■簿記2級以上の知識を有し、従業員1,000名以上の企業における 決算実務(財務会計)の実務経験を7年程度有すること。 (製造業またはIT業界であれば尚良い。) ■以下のいずれかまたは複数通算して3年以上の実務経験を有している方 ・J-SOXに関する実務経験 ・子会社管理業務(海外子会社含む) ・監査法人での実務経験 ■コミュニケーションスキル |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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業種カテゴリ | |||
業務内容 |
近年、企業の健全な運営のため、内部監査の果たす役割が高まってきています。 CTCTにおいても5年前より監査部を組織し、社長直轄組織として機能してきました。 今後、より意義のある監査、より良い会社を目指し、組織を強化していきます。 新規のキャリア監査員としてその役割を果たして頂きます。 【具体的に】 ・内部監査員として、社内のリスクに対し、調査から分析、改善提言まで担当する。 (組織監査、テーマ監査、特命監査、ISO系監査) ・当初は監査リーダの指導の元、内部監査のアシストを担当し、近い将来、自立して監査が行える状態を目指す。 ・監査報告はTop層への実施となるため、簡潔で分かり易く、資料を纏める能力が必要となる。 …つづきを読む |
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必要な経験 |
・エクセル、ワード、パワーポイントの文書作成能力 ・内部監査、及びそれに準ずる経験(人事関連等) ・コミュニケーションスキル、本質を見極められる能力 |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
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業種カテゴリ | |||
業務内容 |
・グループ全社の内部監査に関する業務 ・グループ全社の内部監査計画の立案・実行 ・監査対象部門への監査結果のフィードバックと、改善策の立案・実行支援等 ・代表取締役及び監査役、監査役会からの特命事項への対応 ・三様監査の推進 ・内部統制(J-SOX)に関する業務 ・内部統制(J-SOX)の整備・運用状況の評価、内部統制報告書の作成 ・新規取引等に関する内部統制(J-SOX)上の対応事項の検討、及び内部統制文書の作成 ・内部統制の不備発生時における改善支援及びモニタリング ・監査法人との協議 …つづきを読む |
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必要な経験 |
・上場企業における内部監査業務経験が3年以上 (または)監査法人における会計監査の経験や会計事務所での内部監査の支援経験3年以上 ・自ら計画を立案・実行し、物事を推進していける能力 ・Word、Excel、PowerPointの基礎的なスキル Gunosyが求める人物像 ・当事者意識を持って、サービスをより良くしたい方(課題解決型) ・目標達成のためにチームメンバーと協力して仕事ができる方(チーム感) ・向上心があり、挑戦し続け、失敗から学ぶことができる方(チャレンジ精神) …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
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業種カテゴリ | |||
業務内容 |
キャリア 、IoT事業における以下の業務 ・通信事業法関係の改訂等に伴う社内関係部署(プロダクト、運用設計、CS、営業 等)への連携と協議、調整。 ・中央官庁の主催する会合への参加、相対対応。 ・消費者苦情から課題となる事項について社内関係部署( プロダクト、運用設計、CS、営業 等 )と連携し解決に向けた協議 |
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必要な経験 |
・渉外業務経験者 ・官公庁相対のご経験 |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 500~800万円 |
職種カテゴリ | |||
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業種カテゴリ | |||
業務内容 |
【業務内容】同社ならびにグループ会社におけるセキュリティ認証(ISMS、PCIDSS等)の維持、拡大に関わる業務を中心にご担当頂き、 情報セキュリティ分野でキャリアアップを望まれている方を募集します。 情報セキュリティを取り巻く環境は、働き方の多様化や業務利用するデバイスの変化により脅威や課題も変化しております。 セキュリティレベルを維持しつつ、業務効率を上げるといったバランスを意識したルール策定、脅威への対応など幅広く対応いただきます。 【具体的には】・情報セキュリティマネジメントの運用に関わる一連の活動、社内体制の整備 ・社内外からの問い合わせ対応、折衝、改善のための提案 ・従業員に対するセキュリティ教育、経営陣に対する状況報告 ・社内のセキュリティ意識向上のための啓発活動 ・リスクアセスメント、文書作成、教育、内部監査、マネジメントレビュー、審査対応等 …つづきを読む |
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必要な経験 |
1. マネジメントシステム(ISMS・QMS・EMS・ITSMS等)の活動に関する事務局経験 または部門担当者としての実務経験 2. 各種セキュリティに関わるマネジメントシステムの知識 3. 方針、ガイドラインや関連規程の文書管理(制改訂の実務対応やライティングスキル) 【求める人物像】 ・業務を主体的に進めることができ、折衝力や調整力を有している方 ・課題に対して論理的に整理して取り組み、課題解決ができる方 ・チームワークを重んじ、周囲に良い影響を与えられる人 …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
職種カテゴリ | |||
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業種カテゴリ | |||
業務内容 |
【概要】 海外子会社を含む同社グループ全社を対象とした内部統制の構築~内部監査業務全般 【主な業務内容】 ・内部統制システムの構築支援 ・内部監査業務(本社、国内・海外の事業拠点) ・J-SOXの社内評価 ・上記に伴う計画~経営層へのレポーティング・フォローアップ ・監査等委員会の補助スタッフ(事務局機能) ※ご自身の経験・スキルによって職務内容を調整します。 …つづきを読む |
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必要な経験 |
【必須要件】 下記のいずれかに当てはまる方 ・上場企業における内部監査の経験 3年以上 ・上場会社の管理部門、コンサルティングファーム、監査法人における実務経験 3年以上 |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 450~800万円 |
職種カテゴリ | |||
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業種カテゴリ | |||
業務内容 |
エンジニアリンググループ責任者候補として、開発チームのマネジメントを担当していただきます。 入社後は5~10名程度のチームリーダーとして、エンジニアメンバーのマネジメントやビジネスサイドとの調整などを担当いただきます。 その後は、エンジニアリンググループ全体の責任者として、システム開発のスピード・質を高める課題解決に取り組んでいただくポジションです。 ・事業目標達成に向けた組織課題の分析および改善施策の企画提案と実行 ・1on1実施による開発メンバーのモチベーションマネジメント/メンタリング ・メンバー同士のコミュニケーション活性化施策の企画・実行 ・開発スピードを高めるための業務フロー改善 <組織構成> …つづきを読む |
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必要な経験 |
【以下すべてのご経験を持たす方】 ・Webアプリケーションの開発経験 ・ビジネスサイドまたは顧客との折衝経験 ・5名以上のメンバーをマネジメントした経験 ・開発メンバーのモチベーションマネジメント/メンタリングの経験 【今後、目指したい組織ビジョン】 正社員の方だけでなく、契約社員や業務委託の方など、様々な方がプロジェクトベースで ジョインし、ビジネスサイドと連携して事業開発を推進できる組織にしていく予定です。 そのためにエンジニアメンバー同士だけでなく、ビジネスサイドとエンジニア間を含めた …つづきを読む |
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勤務地 | 東京都 | 想定年収 | 求人紹介時にご案内します |
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