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オペレーショナルリスク管理チーム
プルデンシャル生命保険株式会社

職種カテゴリ
業種カテゴリ
業務内容 ・オペレーショナルリスク管理業務(リスクモニタリング、事務事故の原因分析・再発防止策のレビューや改善提案、など)
・新商品や新規施策などのリスク評価とコントロール作成のサポート
・業務プロセスに関する定期的なリスク評価や改善策の提案
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・オペレーショナルリスク管理業務(リスクモニタリング、事務事故の原因分析・再発防止策のレビューや改善提案、など)
・新商品や新規施策などのリスク評価とコントロール作成のサポート
・業務プロセスに関する定期的なリスク評価や改善策の提案
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対象となる方 ■生保業界で下記業務のいずれかについて5年以上のご経験のある方
・オペレーショナルリスク管理業務
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勤務地 東京都
想定年収 1100~1380万円

【監査部】監査担当 ※保険事務経験者歓迎
ライフネット生命保険株式会社

職種カテゴリ
業種カテゴリ
業務内容 社内各部門に対する監査業務等
・内部監査計画の立案
・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ
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社内各部門に対する監査業務等
・内部監査計画の立案
・内部監査の実施および改善状況のフォローアップ
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対象となる方 3年以上の金融機関(銀行・保険)または監査法人などでの勤務経験
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勤務地 東京都
想定年収 435~962万円

【SK-01】商品開発
au損害保険株式会社

職種カテゴリ
業種カテゴリ
業務内容 当社の商品開発部にて、商品戦略・商品政策の企画立案や新保険商品・サービスの具体開発や改廃、商品・サービスの収益性の分析・検証とアンダーライティング業務、再保険業務等に従事いただきます。関連各部門と連携して健全な収益基盤の構築を図ることが最大のミッションです。

<業務の具体例>
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当社の商品開発部にて、商品戦略・商品政策の企画立案や新保険商品・サービスの具体開発や改廃、商品・サービスの収益性の分析・検証とアンダーライティング業務、再保険業務等に従事いただきます。関連各部門と連携して健全な収益基盤の構築を図ることが最大のミッションです。

<業務の具体例>
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対象となる方

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勤務地 東京都
想定年収 600~1000万円

【NK-01】内部監査
au損害保険株式会社

職種カテゴリ
業種カテゴリ
業務内容 当社の内部監査部にて、内部監査の実施、結果報告書の作成、およびモニタリング等の業務に従事いただきます。なお、一定の経験年数を積まれた後、内部監査方針・規定・実施基準の企画立案や内部監査計画の策定・実施、品質評価や改善施策等にも従事いただきます。

<業務の具体例>
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当社の内部監査部にて、内部監査の実施、結果報告書の作成、およびモニタリング等の業務に従事いただきます。なお、一定の経験年数を積まれた後、内部監査方針・規定・実施基準の企画立案や内部監査計画の策定・実施、品質評価や改善施策等にも従事いただきます。

<業務の具体例>
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対象となる方
※下記いずれか必須)
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勤務地 東京都
想定年収 600~1000万円

リスク管理担当者
ビットバンク株式会社

職種カテゴリ
業種カテゴリ
業務内容 ・リスク管理態勢の整備
・リスク管理に係る方針や規程の整備、遵守状況のモニタリング
・リスクアセスメントの実施およびその評価結果に基づく対応策の立案
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・リスク管理態勢の整備
・リスク管理に係る方針や規程の整備、遵守状況のモニタリング
・リスクアセスメントの実施およびその評価結果に基づく対応策の立案
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対象となる方 ・同社のVision/Mission/Valuesに共感できる方
・クラウドサービスの基礎的知識
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勤務地 東京都
想定年収 500~850万円

金融業務監査
auフィナンシャルホールディングス株式会社

職種カテゴリ
業種カテゴリ
業務内容 ・ホールディングス監査業務(同社のガバナンス・マネジメント態勢を対象とした監査業務)
ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当
ー監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等
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・ホールディングス監査業務(同社のガバナンス・マネジメント態勢を対象とした監査業務)
ーチーム(2~4名)に属し、年間3~6本程度の監査をリード・ご担当
ー監査対象領域:統合的リスク管理、信用リスク管理・自己資本管理、グループコンプライアンス、ITガバナンス、AML/CFTグループ管理、等
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対象となる方 以下いずれかのご経験をお持ちの方
■金融業における内部監査の業務経験
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勤務地 東京都
想定年収 600~1300万円

システム監査担当
社名非公開

職種カテゴリ
業種カテゴリ
業務内容 持株会社内部監査担当者としてチーム内で連携して主にシステム監査・情報セキュリティ監査に関わる、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成等の業務に取組んでいただきます。監査対象は、子会社金融機関でのシステム運用、子会社システム開発会社での開発・
運営等となります。

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持株会社内部監査担当者としてチーム内で連携して主にシステム監査・情報セキュリティ監査に関わる、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成等の業務に取組んでいただきます。監査対象は、子会社金融機関でのシステム運用、子会社システム開発会社での開発・運営等となります。

【具体的には…】
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対象となる方 ♦証券会社・保険会社等におけるシステム部門に対するシステム監査、もしくは情報セキュリティ監査の経験
♦上場企業、またはフィンテック企業におけるITシステムのリスク・セキュリティ・
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勤務地 東京都
想定年収 600~1200万円

内部監査人
社名非公開

職種カテゴリ
業種カテゴリ
業務内容 みずほ信託銀行における監査業務全般
○監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案
○監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施
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みずほ信託銀行における監査業務全般
○監査運営や監査高度化に係る企画や監査計画立案
○監査部門としてのリスク評価及び監査計画の立案・実施
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対象となる方 ・信託業務関連の監査関連業務の従事経験のある方、・もしくは信託業務関連の受託審査、法務、コンプライアンス、リスク統括、IT事務システム企画等2線関連業務経験のある方
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勤務地 東京都
想定年収 700~1400万円
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公開中の求人8
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